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FISCALIDAD INDIRECTA

Control del IVA y Fiscalidad Indirecta Global

Simplifique la complejidad del IVA en un mercado global. Gestionamos integralmente sus obligaciones de fiscalidad indirecta: desde liquidaciones locales y el régimen de Ventanilla Única (OSS/IOSS) hasta declaraciones recapitulativas, asegurando la correcta aplicación de las reglas de localización en cada operación transfronteriza.

Convierta el cumplimiento en ventaja financiera. Optimizamos la recuperación del IVA soportado en múltiples jurisdicciones y garantizamos la trazabilidad total en el Suministro Inmediato de Información (SII), protegiendo su negocio frente a sanciones por errores formales o territoriales.

COMPLIANCE INTERNACIONAL

Seguridad Fiscal en Operaciones Globales

Operar en múltiples mercados no debe multiplicar su carga administrativa. Centralizamos la gestión de su fiscalidad indirecta, coordinando tanto las liquidaciones locales como los regímenes especiales de Ventanilla Única (OSS/IOSS). Verificamos las reglas de localización de cada factura para evitar errores territoriales y sanciones en jurisdicciones extranjeras.

COMPLIANCE GLOBAL

Seguridad Territorial

Reglas de Localización

Determinamos con exactitud dónde tributa cada operación (Origen vs. Destino) para evitar la doble imposición o sanciones por errores de territorialidad en facturas transfronterizas.

Validación VIES & OSS

Verificación automática de operadores intracomunitarios y correcta asignación de ventas en la Ventanilla Única (OSS), blindando su operativa e-commerce ante las haciendas europeas.

RETORNO FINANCIERO

Recuperación de Cuotas

No deje dinero olvidado en el extranjero. Gestionamos proactivamente la devolución del IVA/VAT soportado en otros países (logística, ferias, servicios), transformando lo que parece un ‘gasto perdido’ en liquidez real recuperada para su tesorería mediante los mecanismos de devolución no establecidos.

METODOLOGÍA INTEGRAL

Roadmap de su Gestión Integral de IVA Global

Recopilación y Validación

Importamos los datos de facturación de sus sistemas. Realizamos un filtrado técnico para validar la territorialidad de las operaciones y verificamos los números de operador intracomunitario para asegurar la correcta exención en origen.

Cálculo y Reporte Técnico SII

Procesamos la información para el Suministro Inmediato de Información (SII) cumpliendo los plazos estrictos de la AEAT. Simultáneamente, calculamos los borradores de liquidación para IVA local y regímenes de Ventanilla Única (OSS).

Presentación Oficial en Plazo

Presentamos telemáticamente los modelos periódicos (303, 349, OSS) y resúmenes anuales. Gestionamos las domiciliaciones bancarias y obtenemos los justificantes de presentación (CSV) para su archivo fiscal seguro.

Recuperación y Devolución

No cerramos el ciclo en el pago. Identificamos el IVA soportado en el extranjero (viajes, logística) y tramitamos las solicitudes de devolución internacional para recuperar esa liquidez directamente a su cuenta bancaria.

SOPORTE Y CLARIDAD

Consultas sobre su Gestión de IVA

El IVA es el impuesto más dinámico y con mayor riesgo sancionador en operaciones internacionales. Aquí aclaramos cómo blindamos su operativa ante el Suministro Inmediato de Información (SII), cómo centralizamos sus impuestos europeos y cómo recuperamos el dinero que su empresa ha pagado en el extranjero.

No siempre. Gracias al régimen de Ventanilla Única (OSS), podemos centralizar la liquidación del IVA de sus ventas online a consumidores europeos en una única declaración trimestral, evitando costosos registros locales y burocracia en múltiples idiomas.

Es dinero suyo y debe volver a su caja. Gestionamos el procedimiento de devolución para no establecidos (Modelo 360 en la UE o 13ª Directiva), reclamando a las haciendas extranjeras el reintegro de las cuotas soportadas en logística, ferias o desplazamientos.

El riesgo de sanción es alto (0,5% del importe de la factura), pero nosotros lo eliminamos. Nuestra tecnología se conecta a su facturación para automatizar el envío de los registros a la Sede Electrónica de la AEAT en tiempo real, cumpliendo el plazo de 4 días sin intervención manual.

Absolutamente. Analizamos la cadena logística y de facturación para aplicar correctamente las reglas de localización y exenciones (como la inversión del sujeto pasivo), asegurando que no tributa doblemente ni comete errores formales en operaciones B2B internacionales.